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焦點速看:恒銘達2022年年度董事會經營評述

來源:同花順金融研究中心    發布時間:2023-03-15 23:11:29

恒銘達(002947)2022年年度董事會經營評述內容如下:


【資料圖】

一、報告期內公司所處行業情況

報告期內,公司立足自身先進智能制造核心能力,業務已經涵蓋了消費電子、通信及新能源領域,公司的產品及客戶結構呈現出多元化發展趨勢,報告期內,公司業務所處的消費電子、通信及新能源行業情況如下:

1、消費電子領域

隨著互聯網技術、消費電子產品制造水平和居民生活水平的提升,消費電子產品已成為人們日常生活不可或缺的一部分。現在,消費電子產品與互聯網相融合,產業正在不斷發展壯大。5G技術的普及也為消費電子產品帶來新的發展階段,顯著提高移動網絡的速度和帶寬,給智能手機、平板電腦、AR、VR等消費電子產品的功能和用戶體驗帶來重大的提升。未來,隨著人們對智能家居、智能穿戴設備等產品需求的不斷增加,可以實現人機交互、語音識別、人臉識別等智能化和數字化的消費電子產品會越來越多,消費電子市場未來的發展前景非常廣闊。

為了促進電子信息制造業的發展,全球許多國家或地區出臺了多項政策措施,如我國制定了《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄 》《中國制造2025》《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》《關于加快新一代信息技術和消費電子產業發展的指導意見》《關于加快消費品產業高質量發展的指導意見》《基礎電子元器件產業發展行動計劃(2021-2023年)》;德國制定了《數字化2025戰略》(Digital Strategy 2025);法國制定了《數字共和國戰略》(Digital Republic Strategy);歐盟制定了《數字單一市場戰略》(Digital Single Market Strategy);日本制定了"創新 2050"(Innovation 2050)。以上多項政策措施和規劃,為全球電子信息制造業的發展提供了大力支持,促進了消費電子行業的發展。

2022年,全球經濟和其他市場不確定因素對消費電子行業提出了全新挑戰,與此同時,行業的技術水平不斷提高,產品越來越智能化、集成化,這不僅推動了產品研發創新能力的提升,也增加了產品的附加值。隨著技術門檻的不斷提高,整個產業鏈上下游也朝著高質量升級轉型,公司憑借其技術和擁有的國際知名高端客戶等競爭優勢,立足于消費電子領域站穩腳跟并發展壯大。

2、通信領域

通信行業是全球經濟中最為重要的行業之一,在推動經濟發展、促進社會進步、改善人民生活等方面發揮著至關重要的作用。 《“十四五”信息通信行業發展規劃》中提出“十四五”時期力爭建成全球規模最大的5G獨立組網網絡,力爭每萬人擁有5G基站數達到26個,實現城市和鄉鎮全面覆蓋、行政村基本覆蓋、重點應用場景深度覆蓋,其中行政村5G通達率預計達到80%的目標。

通信行業的高速發展離不開通信設備的支持,由于 5G使用較短的波長頻率來實現更高的數據傳輸速率,所以其傳播半徑更短,造成了5G基站數量需求量大幅增加。根據頭豹研究院的數據,5G基站的需求量將由2019年13萬個增長至2025年的816萬個,預計復合年均增長率約為41.6%。

隨著科技的不斷發展,通信技術也在不斷更新和升級。未來,隨著 5G、物聯網、云計算、人工智能等新興技術的不斷發展和應用,通信行業將會迎來更廣闊的發展空間。這些新興技術將推動通信行業向更高效、更智能化、更安全的方向發展,也將帶來更多的商業機會和市場需求,為通信行業發展提供了無限的想象空間。

3、新能源領域

隨著全球氣候變暖趨勢日益嚴峻、能源資源短缺以及環境污染加劇,世界各國都將目光轉向了清潔可再生能源。近年來,國際社會對新能源開發利用高度重視,紛紛出臺政策支持并推動相關技術進步和產業化發展。在全球范圍都加快發展綠色低碳經濟的背景下,以光伏、風電、電動汽車和儲能、氫能等為代表的新能源產業,成為了全球經濟發展與安全的核心內容。

《國家中長期經濟社會發展戰略若干重大問題》中特別強調持續增強新能源等領域的全產業鏈優勢。同時,全球不同國家也針對新能源產業出臺相關規劃與政策,2021 年 11 月,美國《基礎設施投資和就業法案》正式落地,將會加速建設充電樁。2021 年 12 月,美國環境保護署(EPA)正式發布 2023-2026 年碳排放考核標準;歐盟宣布2030年前禁止銷售燃油車計劃;英國提出2050年實現零排放目標。全球各國都在為實現碳中和而努力,新能源產業有望成為世界經濟增長新引擎。

隨著近年來新能源應用成本不斷降低,行業規模越來越大,全球能源轉型步伐加快。根據中關村儲能產業技術聯盟(CNESA)數據,保守來看,2026年中國新型儲能的累計規模將達48.5GW,從2022年到2026年復合增長率將達53.3%;理想情況下,隨著電力市場的逐漸完善、儲能供應鏈配套、商業模式的日臻成熟,中國2026年新型儲能累計規模將達到79.5GW,2022年至2026年復合年均增長率為69.2%。

《新能源汽車產業發展規劃(2021 年-2035 年)》的頒布涵蓋了新能源汽車的技術研發、產業布局、市場開拓、政策支持、基礎設施建設等多個方面,明確提出在未來將加快新能源汽車產業的發展,促進產業升級和轉型,并推動可持續發展和環境保護。根據IDC發布數據,中國新能源汽車市場規模將在2026年達到1,598萬輛的水平,年復合增長率為35.1%。新能源汽車市場的快速發展必然帶動新能源汽車配套設施市場的增長。

二、報告期內公司從事的主要業務

公司立足于全球高端產業價值鏈,為消費電子、通訊和新能源領域的世界知名客戶提供功能性器件、精密結構件及其產品的設計、研發、材料選型、產品試制和測試、批量生產等高附加值的一體化綜合解決方案。公司致力于通過研發創新及智能化搭建企業核心競爭力、成為客戶值得信賴的合作伙伴之一。

公司憑借長期積累的技術研發優勢、豐富的生產經驗、創新的生產工藝、高精密與高品質的產品及快速響應能力,以協同創新的方式積極參與客戶的產品創新,產品已廣泛應用于手機、計算機、智能穿戴設備、5G通訊設備,新能源領域等產品及其組件中。

公司為國家高新技術企業,報告期內公司通過不斷優化精密模具設計、持續改進生產設備,創新工藝流程,提高了產品的質量和效率,推動了公司可持續發展。

在消費電子及通信領域,公司基于技術能力構建客戶結構高端化的同時產品多元化,整體業務穩定發展。

在新能源領域,公司專注創新、精益求精所搭建的競爭力為企業開展新業務打下了扎實的基礎。報告期內,根據新產品的打樣、測試及小批量生產進度,公司就團隊、產能進行了前瞻性布局。

三、核心競爭力分析

(一)研發和技術優勢

公司歷來重視生產設備與生產工藝的革新、產品創新及與客戶的緊密配合,在建立完善研發體系的基礎上,培養了一支專業結構合理、研發經驗豐富、梯隊建設完善的技術研發團隊,能夠針對研發、生產實踐中的各項技術展開深入研究和試驗,具備多個研發項目并行開展的實力,快速響應客戶對新產品研發的需求。同時,公司已擁有多項發明專利、實用新型專利及計算機軟件著作權,對產品的關鍵技術形成了自主知識產權,使得公司產品的技術優勢得到了保護,在競爭中占據先機。

(二)成本控制優勢

公司的成本控制優勢主要來自于自主研發與自主改進設備、自主研發自動化控制系統、生產的規模效應所帶來的營運成本的下降與產品良率的提高。公司通過生產設備的自主研發與自主改進、自動化控制系統、在產品設計階段,對設計方案進行動態優化,使設計研發的產品在滿足邊界條件要求的前提下,盡可能節省材料,從而在設計階段為成本控制奠定基礎;在產品規模化生產過程中,對原材料開料進行合理優化,盡量減少邊角料帶來的浪費;通過生產技術與生產工藝的優化,提高產品良率,將不良品帶來的原材料浪費降低到最低程度。

(三)快速響應優勢

公司產品作為消費電子產品生產供應鏈中的重要一環,在生產過程中,公司能夠高效滿足客戶產品的研發設計、交貨周期、產量供應等需求,并根據實際生產中的具體情況,提供包括方案變更、訂單調整在內的各項技術支持;在產品革新時,公司能夠快速實現新品部件的配套創新、功能升級、批量生產,以保證終端新品安全、穩定地成為行業標桿,快速搶占市場。因此,通過對前沿技術的掌握度,對行業趨勢的敏感性,對上下游廠商溝通協作的把控力,公司能夠在短時間內實現新產品的研發、迭代與生產,保障客戶供應鏈的安全、穩定、及時、可靠,這一快速響應能力是公司競爭力的重要體現,也是客戶選擇供應商的重要標準之一。

(四)業務模式優勢

公司具有較強的設計研發實力,能夠直接參與終端客戶產品的研發。公司對原材料具有深入的了解,能夠向客戶提供更好的產品方案,也能夠為供應商提供增值服務。

(五)品牌優勢

公司憑借較強的設計研發實力、可靠的產品品質、快速響應能力、誠信經營等優勢,得到了國內外知名消費電子產品終端品牌商、制造服務商及組件生產商的好評和信賴,通過了嚴格的認證體系,并與上述客戶建立了長期穩固的合作關系,形成了較強的品牌優勢。公司通過與知名客戶之間長期穩固的合作關系,在原有產品和領域保持良好合作的基礎上,不斷在新產品、新項目上開展合作。

(六)產品質量與良率優勢

公司產品作為消費電子產品的重要組成部分,知名消費電子品牌終端品牌商對其產品功能、質量、品牌維護要求較高,因此對于功能性器件供應商的選擇十分謹慎,非常注重供應商產品的品質與持續的品質管理。通過多年的生產經營經驗積累,公司建立了完善、有效的質量管理體系,強調預付控制和過程控制。在生產過程中,對供應商的選擇、用料、產線質量、成品、出貨等各個環節進行嚴格、全面的質量管控,保證較高的產品質量與良率,確保產品滿足客戶要求。此外,公司已通過了ISO9001質量管理體系認證、ISO14001環境管理體系認證,并嚴格按照國際質量標準進行生產管理及質量控制,進一步保障了產品質量與良率。

四、主營業務分析

1、概述

公司自創立以來,一直秉持著穩健務實的發展理念,踏踏實實地實現著每一個戰略目標,相較上市之初的 2018年度公司營業收入增長了309.15%。

2022年,由于受到地緣政治風險等因素的影響,全球消費電子行業市場需求出現疲軟,面對復雜變幻的市場形勢,公司積極推進業務優化,強化公司核心產品的技術能力,不斷提升產品品質和服務水平,向高端產業鏈延伸。同時拓展通信、新能源等領域的新業務,在過去一年營業收入及凈利潤保持了良好的增長態勢。

報告期內,公司全年實現營業總收入1,547,759,171.87元,較上年同期增長36.95%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 193,032,929.60元,較上年同期增長517.43%。

1. 創新驅動、市場開拓助力業績增長

公司始終堅持以市場為導向,不斷提高產品的競爭力,加強與客戶的深入溝通和合作,了解客戶的需求和反饋,并針對性地提供產品和服務。公司在過去一年中保持了良好的增長態勢,實現了營業收入的增長和利潤的提升。同時公司不斷提高產品的質量和性能,以及優化快速反應能力,增強了客戶忠誠度和口碑。

在市場開拓方面,通過多種渠道獲取市場信息,了解客戶需求,為公司制定合適的戰略方案提供有力的依據。

2. 持續研發投入引領技術、提升產品競爭力

作為一家以技術驅動為核心的企業,公司向來重視研發投入。通過深入了解市場需求和技術趨勢,加強人才引進和培養,公司不斷加強內部研發和外部合作,以確保產品創新和技術領先地位,為客戶提供更加便捷和高效的服務。

2022年,為了擴大公司的技術優勢和優化產品結構,公司進一步加大了研發投入,總研發支出超過了7,120萬元,研發項目超過了31個,申請的專利數量也有了顯著增長。在報告期內,公司自主研發的智能AOI檢測設備被投入使用,這極大提升了公司產品生產自動化水平和技術創新能力。通過不斷投入研發資源,公司加強了核心競爭力并鞏固了技術領域的優勢,從而進一步鞏固了公司的市場地位和盈利能力。

3. 抓住機遇拓展產業,助力產能提升

為了全面滿足客戶的需求,切實提升公司產能,提升生產效率,報告期內公司加快了工程項目建設以及機器設備智能化升級,并全面提升了生產環境。2022年度“昆山市毛許路電子材料及器件、結構件產業化項目(一期)”廠房部分已投入使用,昆山(二期)廠房的基本建設已完成,將于2023年投入使用。同時為了發揮公司在華南地區的集群優勢,子公司在惠州市購買的50,452平方米工業用地用于新建生產基地已開始動工建設。廠房持續投入及設備的不斷智能化升級,切實舒緩了公司的產能壓力,有力地支持了公司在技術、品質和服務方面的升級和提升。

4. 積極推進新能源產業布局,助力碳中和可持續發展

隨著全球能源轉型的加速,新能源產業已經成為了未來經濟發展的關鍵領域。在這種背景下,公司積極響應國家政策,持續推進新能源產業布局,為實現碳中和、碳達峰目標做出積極貢獻。2022年度公司加大了在新能源領域的研發投入,積極探索新產品、新解決方案,不斷提升技術含量和創新能力。公司在多個領域展開布局,包括儲能等領域,已獲得新能源領域知名品牌公司的認可,與多家國際知名企業進行商務與項目洽談,并對產能進行了戰略布局,為全面推動公司新能源業務的發展奠定了堅實基礎。

5. 注重人才培養與引進,股權激勵提升企業競爭力

人才是公司的財富,只有擁有高素質、高技能、執行力強的人才,企業才能在市場競爭中脫穎而出,實現長遠發展。在業務快速增長的需求下,公司制定了多方位的培訓計劃,以培養專業性強、符合企業核心價值觀的創新型人才。為進一步完善公司人才渠道,公司加大儲備力度和持續引入行業內高尖精專家,強化骨干技術人才培養,以注入動力為公司的可持續性發展打造創新型、高素質、專業化的人才梯隊。

吸引和留住人才至關重要,在人才激勵方面,公司在報告期內完成了《2022年限制性股票激勵計劃》限制性股票授予,并預留部分股票,為高端優秀人才提供良好的工作環境及廣闊的事業發展平臺,促進公司與員工的共同成長。

6. 強化管控防范風險,全面提升管理水平

公司堅持以管理模式創新為抓手,深入推進精細化管理建設,著力提升公司經營管理質量和水平,確保公司生產經營穩步發展。報告期內全面推進MES、ERP、OA等多系統的整合,幫助公司完善預警機制,通過簡化流程、減少錯誤和提高對業務運營的可見性來提高運營效率。

同時公司注重內部流程優化,降低企業成本,在成本控制方面,公司通過優化采購流程、加強供應鏈管理、推進生產智能化、自動化、加強余料的利用,提高材料的利用率等多種措施,有效控制了企業成本,并提升了公司的盈利能力。

五、公司未來發展的展望

2023年,全球經濟將面臨著較強的下行壓力,各行業的競爭也越來越激烈。同時,科技創新和數字化轉型為消費電子、通訊和新能源等行業帶來了新的機遇和挑戰。作為行業中的一員,公司將積極迎接挑戰,加強技術創新和精細化管理,拓展市場、以提高自身的核心競爭力,在市場上立足并實現發展壯大。

一、拓展業務領域

公司將聚焦于功能性器件和精密結構件及其產品的研發和生產,不斷提高產品品質和技術水平,以滿足客戶不斷變化的需求。同時,將深化與現有客戶的合作關系,積極挖掘潛在的業務機會,為客戶提供更加全面的解決方案和優質的服務。

公司將加大在新能源等新興領域的投入和業務拓展,抓住市場機遇,掌握行業發展趨勢,推出更多適應市場需求的產品和服務,為客戶創造更大的價值。我們致力于成為以卓越的品質、先進的技術和優質的服務、為客戶提供持久價值的合作伙伴。

二、加快募集資金投資項目建設

為了加快公司的發展步伐,公司將進一步加快募集資金投資項目建設。將加大在研發和生產設備方面的投入,引進更為先進的技術和設備,提高產品的研發和生產效率,從而為公司的長遠發展打下堅實的基礎。

三、加大技術研發

技術創新是消費電子行業發展的重要推動力量。在未來的發展中,公司將加大在技術研發方面的投入,不斷推出更為先進的生產工藝和創新的產品。將引進國內外先進的研發技術和人才,加強與高校和科研院所的合作,提高公司的技術研發水平和核心競爭力。

四、精細化管理

精細化管理是企業長期發展的重要保障。在未來的發展中,將加強對公司內部管理的優化和升級,進一步完善管理體系和流程。同時公司將更加注重員工的培訓和提升,不斷提高員工的專業素養和服務質量,加強對公司的財務管理和成本控制,提高公司的運營效率和盈利能力。

五、加強投資者關系管理工作

作為一家上市公司,投資者關系管理工作至關重要。在未來的發展中,公司將加強對投資者的溝通和交流,及時公布公司的財務信息和業務情況,讓投資者能夠更好地了解公司的運營狀況和未來發展計劃,增強投資者的信心和認同度。同時,公司加強對治理結構的監督和改善,提高公司的治理能力和透明度,為股東提供更為穩定和安全的投資環境。

我們相信,在公司全體員工的共同努力下,公司未來一定會取得更為輝煌的業績,為客戶提供更為優質的產品和服務,為全體股東帶來長期良好回報,為社會做出更大的貢獻。

六、公司可能面臨的主要風險

1、經濟環境風險:

宏觀經濟環境的不穩定性例如經濟波動、通貨膨脹等因素會影響公司的營收和利潤水平。為了應對經濟波動帶來的財務壓力,公司健全財務管理,保持合理的現金流和資產負債表,確保公司有足夠的流動資金和儲備金。此外,公司通過拓展市場,控制成本,加強客戶關系和與供應商的合作,以降低經濟風險的影響。

2、募集資金投資項目實施的風險

公司首次公開發行股票募投項目以及非公開發行股票投資項目已經過慎重、充分的可行性研究,具有良好的技術積累、市場基礎和經濟效益,但金額較大,投資回收期較長,且項目實施與未來行業競爭情況、市場供求狀況、技術進步等因素密切相關,如果募集資金投資項目未能按計劃順利實施,公司則可能面臨無法按既定計劃實現預期收益的風險。對此,公司將審慎運用募集資金,全面關注市場及技術動態,提升募集資金投資項目的建設水平以及產出質量,以此降低募投項目實施風險。

3、匯率波動風險

報告期內,公司部分產品出口、原材料進口以美元結算,匯兌損益對公司的業績情況造成了影響,隨著公司業務的發展,若公司進出口額進一步增加,且未來人民幣兌美元匯率出現較大波動,公司則可能面臨由于匯率波動對生產經營產生不利影響的風險。對此,公司將密切關注和研究國際外匯市場的發展動態,通過合理規劃外幣現匯存款規模,抓住有利時機進行結匯,有效控制外幣應收賬款的回收進度,進一步提升人民幣交易比例等措施,從整體上降低匯率波動對公司的影響。

綜上所述,公司針對不同的風險會采取相應的措施,并不斷優化和調整應對策略,以應對市場環境的變化,保持公司的競爭力和持續發展。

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